國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作制度.doc

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1、精選資料*有限公司內(nèi)部審計(jì)工作制度第一章 總則第一條 為加強(qiáng)和規(guī)范*公司內(nèi)部審計(jì)工作,履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),根據(jù)中華人民共和國(guó)審計(jì)法中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法、關(guān)于完善審計(jì)制度若干重大問題的框架意見、集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作制度及本公司章程等有關(guān)法律和規(guī)定,制定本制度。第二條 本制度所稱內(nèi)部審計(jì),是指公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)對(duì)公司及所屬單位從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立、客觀的監(jiān)督與評(píng)價(jià),旨在規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為,完善內(nèi)部控制,有效防范風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。第三條 公司建立內(nèi)部審計(jì)制度,實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,建立健全內(nèi)部審計(jì)工作體系,依法依規(guī)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)。內(nèi)部審計(jì)成果作為公司考核、獎(jiǎng)懲及任免等的重要依

2、據(jù)。第四條 本制度適用范圍為公司及所屬全資、控股和參股企業(yè)。第二章 管理體制第五條 按照管控及內(nèi)部控制機(jī)制要求,公司設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部,負(fù)責(zé)公司及所屬單位內(nèi)部審計(jì)工作。內(nèi)部審計(jì)工作對(duì)公司管理層負(fù)責(zé),日常管理工作向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力和執(zhí)業(yè)操守。定期完成后續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn),培訓(xùn)結(jié)果在公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部備案。 第三章 職責(zé)權(quán)限第七條 內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé):(一)制定企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作制度,編制企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;(2) 組織對(duì)企業(yè)主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和子企業(yè)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì); (三)負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)計(jì)信息真實(shí)性、資產(chǎn)權(quán)益安全性及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

3、(四)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià);(五)負(fù)責(zé)對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;(六)負(fù)責(zé)對(duì)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的選聘、管理及評(píng)價(jià); (七)承辦公司部署的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第八條 內(nèi)部審計(jì)工作權(quán)限:(一)參加涉及財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的有關(guān)會(huì)議,召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;(二)檢查被審計(jì)單位會(huì)計(jì)資料及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等資料;(三)向被審計(jì)單位相關(guān)人員調(diào)查取證;(四)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告被審計(jì)單位違法違規(guī)及資產(chǎn)損失行為,對(duì)造成資產(chǎn)損失的事實(shí)具有審計(jì)處理權(quán)及處罰權(quán);(五)在職權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)做出審計(jì)處理決定;(六)企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)授予的其他權(quán)限。第四章 制度體系第九條 內(nèi)部審計(jì)制度體系由內(nèi)部審計(jì)工作制度、專項(xiàng)審計(jì)

4、管理辦法及內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范組成。第十條 內(nèi)部審計(jì)工作制度即本制度。第十一條 專項(xiàng)審計(jì)管理辦法。(一)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法。對(duì)企業(yè)主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和子企業(yè)的負(fù)責(zé)人任期履職情況及經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定。審計(jì)成果作為人事任免的重要依據(jù)。(二)重大事項(xiàng)審計(jì)管理辦法。對(duì)公司辦公會(huì)審批的重大事項(xiàng)實(shí)行事前、事中及事后審計(jì)監(jiān)督。專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)服務(wù)。(三)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理辦法。對(duì)企業(yè)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、事故應(yīng)急及整改機(jī)制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)報(bào)告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)服務(wù)。(四)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)管理辦法。對(duì)中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘用方式、聘用時(shí)限及專業(yè)資質(zhì)等

5、進(jìn)行規(guī)定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程及業(yè)務(wù)約定書履行情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。監(jiān)督評(píng)價(jià)報(bào)告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)服務(wù)。(五)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)信息化管理辦法。對(duì)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)行規(guī)定,對(duì)內(nèi)部審計(jì)常規(guī)監(jiān)督事項(xiàng)進(jìn)行分析匯總。分析報(bào)告直接為企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)服務(wù)。第十二條 內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范,包括審計(jì)人員職業(yè)道德、審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)通知書、審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告等規(guī)范。第五章 工作機(jī)制第十三條 內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。(一)審計(jì)項(xiàng)目組。審計(jì)任務(wù)實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)制,項(xiàng)目組成員可由內(nèi)、外部審計(jì)人員組成,項(xiàng)目組組長(zhǎng)由審計(jì)機(jī)構(gòu)委派。(二)審計(jì)工作報(bào)告。向公司企業(yè)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作事項(xiàng):1.年度內(nèi)部審計(jì)工作

6、計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié);2.內(nèi)部審計(jì)工作制度、專項(xiàng)審計(jì)管理辦法及內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范;3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告;4.重大事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告;5.其他需報(bào)告事項(xiàng)。第六章 工作程序第十四條 內(nèi)部審計(jì)工作程序。(一)審計(jì)工作計(jì)劃。公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際,制定每年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。(二)審計(jì)項(xiàng)目開展。1審計(jì)準(zhǔn)備。確定項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人,配備人員,調(diào)研培訓(xùn),制定審計(jì)方案,明確審計(jì)對(duì)象、審計(jì)期間、審計(jì)內(nèi)容及項(xiàng)目組分工等事項(xiàng)。2審計(jì)通知書。審計(jì)前5個(gè)工作日,向被審計(jì)單位下達(dá)審計(jì)通知書,明確被審計(jì)人述職要求及被審計(jì)單位需提供的資料清單和現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作進(jìn)度安排。對(duì)于特殊審計(jì)事項(xiàng),審計(jì)通知書可在審計(jì)時(shí)

7、送達(dá)。3審計(jì)實(shí)施。審計(jì)項(xiàng)目組召開進(jìn)點(diǎn)會(huì),開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),主要內(nèi)容包括收集材料、問卷調(diào)查、核實(shí)情況、綜合分析、客觀評(píng)價(jià)、形成審計(jì)報(bào)告初稿。4征求意見。與被審計(jì)單位(被審計(jì)人)交換有關(guān)審計(jì)報(bào)告初稿意見。如有異議,被審計(jì)單位(被審計(jì)人)應(yīng)在收到審計(jì)報(bào)告初稿之日起10個(gè)工作日內(nèi)提出書面意見;逾期不提出的,視為無異議。5審計(jì)報(bào)告。審計(jì)項(xiàng)目組在采納相關(guān)意見基礎(chǔ)上,出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告根據(jù)審計(jì)類別分別上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)、董事會(huì)及集團(tuán)主管部門。6審計(jì)決定。對(duì)違法違規(guī)及造成資產(chǎn)損失等行為做出審計(jì)處理決定或出具審計(jì)意見書。審計(jì)處理決定及審計(jì)意見書經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)人或董事會(huì)審批后下發(fā),要求被審計(jì)單位認(rèn)真執(zhí)行。7后續(xù)審計(jì)。對(duì)審計(jì)決定執(zhí)行情況及整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查。8審計(jì)檔案。審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)已辦結(jié)審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定建檔并移交。(三)審計(jì)工作總結(jié)。公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)負(fù)責(zé)人、集團(tuán)公司審計(jì)部。第七章 附則第十五條 本制度由紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本制度自發(fā)布之日起施行。THANKS !致力為企業(yè)和個(gè)人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書,學(xué)習(xí)課件等等打造全網(wǎng)一站式需求歡迎您的下載,資料僅供參考可修改編輯

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